
【发票主表】
1、每一行对应1张发票2、每张发票税率须相同
3、需要处理导否对NO
4、按N列判断值,修正

【使用方法】
1、系统设置→商品编码2、右侧→【导此】按扭
3、分隔符→逗号,导出
4、将文本转成EXCEL
【客户档案】
1、是本工易的基础2、所有项目必须齐全
3、客户名称不可重复
4、按B列判断值,修正
【更新日志】
1、开票界面有个BUG,不显示【开票人】,但终归是可以使用了;2、增加判断条件,满足【金税盘】税收分类代码为9、11、13、15位的单位;
3、修改数据关系,最大程度上解决税差(±0.01)的问题;
4、关于导入后无开票人的问题,是金税软件的问题;































